Faktúra 004/22
Dátum vyhotovenia:
13.1.2022
Faktúra doručená:
13.1.2022
Číslo zmluvy:
41/2019
Dodávateľ
Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Tepelná, el. energia; voda; stočné - 01/22
Názov položky:
DF-tepelná energia, 400.5 EUR
Názov položky:
DF-elektrická energia, 97 EUR
Názov položky:
DF-voda, 11.9 EUR
Názov položky:
DF-stočné, 12.6 EUR
Názov položky:
DF-zrážková voda, 18.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,50 EUR
ceny sú vrátane DPH