Faktúra 016/23
Dátum vyhotovenia:
13.2.2023
Faktúra doručená:
13.2.2023
Číslo zmluvy:
41/2019
Dodávateľ
Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
tepelná, el. energia; voda; stočné; zráž. voda - 02/2023 + vyúčtovanie za rok 2022
Názov položky:
DF-tepelná energia-nedoplatok za r. 2022, 351.66 EUR
Názov položky:
DF-elektrická energia - nedoplatok za r. 2022, 68.66 EUR
Názov položky:
DF-voda - nedoplatok za r. 2022, 10.54 EUR
Názov položky:
DF-stočné - nedoplatok za r. 2022, 11.15 EUR
Názov položky:
DF-zrážková voda - nedoplatok za r. 2022, 13.19 EUR
Názov položky:
DF-tepelná energia, 1084.5 EUR
Názov položky:
DF-elektrická energia, 151.5 EUR
Názov položky:
DF-voda, 15.5 EUR
Názov položky:
DF-stočné, 20.5 EUR
Názov položky:
DF-zrážková voda, 24.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 751,70 EUR
ceny sú vrátane DPH