Faktúra 122/23
Dátum vyhotovenia:
10.8.2023
Faktúra doručená:
10.8.2023
Číslo objednávky:
070/23
Dodávateľ
Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO: 43937390
Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO: 43937390
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
autobusová doprava
Názov položky:
DF-preprava FSK Limbora a FSk Manínec 16.7.2023 - 30. MFS, 350 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH