Faktúra 139/17
Dátum vyhotovenia:
5.9.2017
Faktúra doručená:
5.9.2017
Číslo objednávky:
096/17
Dodávateľ
ATM GROUP, s.r.o.
Piešťanská 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43944311
Piešťanská 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43944311
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Názov položky:
DF-preprava Zboru sv.Cecílie-KPS 27.8.2017 Jasenica-projekt
, 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH