Faktúra 172/23
Dátum vyhotovenia:
23.10.2023
Faktúra doručená:
23.10.2023
Číslo objednávky:
113/23
Dodávateľ
Občianske združenie LIMBORA
Prečín 304
018 15 Prečín
IČO: 37918931
Prečín 304
018 15 Prečín
IČO: 37918931
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
programové vystúpenie
Názov položky:
DF-vystúpenie FS Limbora 8.10.2023 - Kapustové hody M. Lednice, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH