Faktúra 023/24
Dátum vyhotovenia:
7.3.2024
Faktúra doručená:
7.3.2024
Číslo zmluvy:
41/2019
Dodávateľ
Stredná priemyselná škola
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00161594
Odberateľ
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
tepelná, el. energia; voda; stočné - marec 2024
Názov položky:
DF-tepelná energia, 944 EUR
Názov položky:
DF-elektrická energia, 125 EUR
Názov položky:
DF-voda, 16.85 EUR
Názov položky:
DF-stočné, 22.95 EUR
Názov položky:
DF-zrážková voda, 24.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 133,40 EUR
ceny sú vrátane DPH